JAARREKENING

Baten en lasten in de jaarrekening per programma over 2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

Baten

Financiering

12.521

14.086

11.725

11.931

205

Lokale heffingen

47.141

46.284

47.276

47.521

244

Overheadkosten

816

469

231

666

435

Overige algemene dekkingsmiddelen

34.506

2.950

8.589

10.002

1.413

Uitkeringen gemeentefonds

332.564

330.736

362.302

362.314

12

Totaal baten

427.547

394.525

430.124

432.434

2.310

Lasten

Financiering

8.625

8.322

7.048

7.231

-183

Lokale heffingen

1.989

2.468

1.972

1.843

129

Overheadkosten

55.172

51.709

54.359

55.055

-696

Overige algemene dekkingsmiddelen

33.385

5.386

8.340

8.767

-426

Post onvoorzien

539

Stelposten

3.851

-1.429

-1.429

Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

99.171

72.274

70.290

72.896

-2.606

Saldo algemene dekkingsmiddelen

328.376

322.251

359.834

359.538

-296

Post onvoorzien niet gebruikt
De post onvoorzien is bij de begroting 2025 ongeveer € 539.000. Die hoogte is afgesproken in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Deze nota legt ook uit wanneer de post onvoorzien wordt ingezet. Het inzetten ervan is direct gekoppeld aan de risico’s die de gemeente Venlo loopt. In 2025 was het niet nodig om de post onvoorzien te gebruiken. Daarom is bij de Slotnota 2025 besloten om het gehele budget te laten vrijvallen als voordelig resultaat. Bij deze Jaarstukken 2025 kent de post onvoorzien dus alles bij elkaar ook géén begroting meer.

Raadsvergadering

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

17-12-2025

581959

Incidentele vrijval post onvoorzien

Algemene middelen

€ 538.500

Totaal

€ 538.500

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2026 08:16:40 met de export van 05/22/2026 08:02:24