PROGRAMMAVERANTWOORDING

5. Centrumstad Venlo

De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.
Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen. Het doel is de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, met volop aandacht voor wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Essentieel is en blijft een gevarieerde, complete en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus.
Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.

Exploitatie

Middelen per programma

Baten /
Lasten

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

5. Centrumstad Venlo

Baten

7.715

40.668

6.616

1.745

-4.871

Lasten

24.020

57.264

24.983

19.827

5.155

Saldo baten en lasten

-16.305

-16.596

-18.367

-18.083

284

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.075

1.899

7.904

7.652

-252

Toevoegingen aan reserves

Lasten

12.941

3.913

9.215

9.215

Saldo verrekening met reserves

-11.866

-2.014

-1.311

-1.563

-252

Totaal resultaat programma

-28.171

-18.611

-19.677

-19.645

32

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten/
Lasten

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

De basis sterk houden

Baten

2.746

2.199

3.512

3.203

-309

Lasten

17.858

17.426

19.559

19.352

207

Subtotaal De basis sterk houden

-15.112

-15.226

-16.047

-16.148

-102

Verbreden en robuust maken

Baten

6.043

40.244

10.885

6.070

-4.814

Lasten

18.039

43.037

13.788

8.846

4.942

Subtotaal Verbreden en robuust maken

-11.997

-2.793

-2.904

-2.776

128

Verdiepen en onderscheiden

Baten

1

123

123

123

Lasten

1.064

715

850

844

6

Subtotaal Verdiepen en onderscheiden

-1.063

-592

-727

-721

6

Totaal resultaat programma

-28.171

-18.611

-19.677

-19.645

32

Investeringsbudgetten

Budget

Realisatie
t/m 2024

Begrote
kasstroom
2025

Realisatie
2025

Restant
budget

De basis sterk houden

71.202

52.474

13.662

13.902

4.826

Verbreden en robuust maken

62.085

12.671

5.139

3.121

46.292

Verdiepen en onderscheiden

500

250

170

69

181

Totaal investeringsbudgetten

133.787

65.395

18.971

17.092

51.300

Meer informatie over de afzonderlijke investeringen staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 34.197
Gerealiseerd € 29.042
Afwijking € 5.155
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2026 08:16:40 met de export van 05/22/2026 08:02:24