PROGRAMMAVERANTWOORDING

2. Leefbaar Venlo

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma met verschillende producten, diensten en projecten die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is 'een betrouwbare overheid' zijn; bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Het programma kent 5 programmalijnen: I Dienstverlening, II Openbare Orde en Veiligheid, III Wonen, IV Omgeving en V Bereikbaarheid.

Exploitatie

Middelen per programma

Baten /
Lasten

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

2. Leefbaar Venlo

Baten

50.857

53.543

52.510

48.416

-4.094

Lasten

111.899

121.516

118.526

108.446

10.079

Saldo baten en lasten

-61.042

-67.973

-66.016

-60.030

5.986

Onttrekkingen aan reserves

Baten

18.015

9.375

31.797

33.133

1.336

Toevoegingen aan reserves

Lasten

9.890

8.807

37.835

41.571

-3.736

Saldo verrekening met reserves

8.125

568

-6.038

-8.438

-2.400

Totaal resultaat programma

-52.916

-67.405

-72.053

-68.468

3.585

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten/
Lasten

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

Dienstverlening

Baten

14.541

6.840

6.388

5.908

-480

Lasten

23.007

16.357

18.913

18.868

45

Subtotaal Dienstverlening

-8.466

-9.517

-12.526

-12.960

-434

Openbare orde en veiligheid

Baten

635

1.095

2.457

2.281

-175

Lasten

14.411

17.009

18.152

17.318

833

Subtotaal Openbare orde en veiligheid

-13.776

-15.914

-15.695

-15.037

658

Wonen

Baten

14.808

22.408

41.993

39.288

-2.705

Lasten

19.987

29.508

51.918

47.474

4.444

Subtotaal Wonen

-5.179

-7.101

-9.925

-8.186

1.739

Omgeving

Baten

35.895

29.507

30.237

30.669

432

Lasten

61.752

64.583

64.564

63.572

992

Subtotaal Omgeving

-25.857

-35.076

-34.327

-32.903

1.424

Bereikbaarheid

Baten

2.993

3.067

3.234

3.404

170

Lasten

2.632

2.865

2.814

2.785

28

Subtotaal Bereikbaarheid

361

202

420

619

198

Totaal resultaat programma

-52.916

-67.405

-72.053

-68.468

3.585

Investeringsbudgetten

Budget

Realisatie
t/m 2024

Begrote
kasstroom
2025

Realisatie
2025

Restant
budget

Dienstverlening

26.914

6.491

2.747

2.859

17.565

Openbare orde en veiligheid

1.387

96

1.110

716

576

Wonen

16.126

5.225

6.457

1.680

9.222

Omgeving

48.216

11.849

19.595

15.594

20.773

Bereikbaarheid

1.975

1.020

885

412

543

Totaal investeringsbudgetten

94.619

24.681

30.794

21.260

48.678

Meer informatie over de afzonderlijke investeringen staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 156.361
Gerealiseerd € 150.017
Afwijking € 6.343
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2026 08:16:40 met de export van 05/22/2026 08:02:24