PROGRAMMAVERANTWOORDING

1. Gezond en actief Venlo

Het programma Gezond en Actief Venlo raakt alle inwoners van onze gemeente. Met dit programma willen we bereiken dat onze inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam en samenredzaam zijn. Hierbij bieden we, binnen de vastgestelde financiële kaders, passende ondersteuning aan onze inwoners. Passend varieert van laagdrempelige initiatieven gericht op sport, gezondheid en preventie tot zwaardere ondersteuningsvragen op het vlak van bijvoorbeeld Wmo en jeugdzorg.

In 2025 hebben we ingezet op het verder brengen of afronden van de speerpunten uit de programma's en kaders die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Denk aan de doorontwikkeling van de toegang via de uitgangspunten uit Fier Verdiept!, clustering van onze sportaccommodatievisie, tegengaan van geldzorgen via het beleidskader geldzorgen, het versterken van de gemeenschapsaccommodaties via het uitvoeringsprogramma en de aanpak basisvaardigheden. We doen dit zoveel mogelijk in samenhang en met onze partners. Zo werken we bijvoorbeeld met onze onderwijspartners aan het gelijke kansen programma waarbinnen we via tal van interventies kinderen kansrijk laten opgroeien in onze gemeente.

Ook in 2025 leverden we passende ondersteuning binnen de kaders aan onze inwoners. Dit doen we - lokaal en regionaal - samen met veel partners op het terrein van de jeugdzorg, Wmo, Beschermd wonen, werk en inkomen en ook op thema's als inburgering en vroegtijdig schoolverlaten. We zien dat er druk staat op de ondersteuning. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt en druk op budgetten. Dit is met name zo in de jeugdzorg, hiervoor zijn we in afwachting van concretere kaders vanuit het Rijk.

In het jaarverslag leest u per programmalijn een uitgebreidere inhoudelijke en financiële verantwoording.

Exploitatie

Middelen per programma

Baten /
Lasten

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

Baten

103.237

91.921

99.929

100.981

1.052

Lasten

317.929

321.386

332.682

333.192

-511

Saldo baten en lasten

-214.692

-229.465

-232.753

-232.212

541

Onttrekkingen aan reserves

Baten

4.942

8.992

8.825

8.464

-361

Toevoegingen aan reserves

Lasten

9.458

399

3.863

3.959

-96

Saldo verrekening met reserves

-4.516

8.593

4.962

4.505

-457

Totaal resultaat programma

-219.208

-220.872

-227.791

-227.707

84

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten /
Lasten

Realisatie
2024

Begroting voor
wijziging 2025

Begroting na
wijziging 2025

Realisatie
2025

Verschil

Gezond en Vitaal

Baten

6.366

5.471

6.307

6.566

259

Lasten

19.975

20.298

20.763

21.478

-715

Subtotaal Gezond en Vitaal

-13.609

-14.827

-14.456

-14.912

-456

Ontplooiing

Baten

12.706

8.341

11.842

12.268

427

Lasten

26.047

22.996

25.818

26.441

-623

Subtotaal Ontplooiing

-13.341

-14.655

-13.976

-14.172

-196

Meedoen

Baten

78.994

76.485

78.924

79.055

132

Lasten

133.280

124.253

132.170

130.871

1.298

Subtotaal Meedoen

-54.286

-47.768

-53.246

-51.816

1.430

Zelfredzaamheid

Baten

10.112

10.616

11.681

11.556

-126

Lasten

148.085

154.238

157.794

158.361

-568

Subtotaal Zelfredzaamheid

-137.973

-143.622

-146.113

-146.806

-693

Totaal resultaat programma

-219.208

-220.872

-227.791

-227.707

84

Investeringsbudgetten

Budget

Realisatie
t/m 2024

Begrote
kasstroom
2025

Realisatie
2025

Restant
budget

Gezond en Vitaal

54.087

3.467

19.177

19.869

30.751

Ontplooiing

72.165

9.591

7.884

1.676

60.898

Meedoen

99

75

24

21

3

Zelfredzaamheid

6.500

4.600

150

6.350

Totaal investeringsbudgetten

132.851

13.133

31.685

21.716

98.002

Meer informatie over de afzonderlijke investeringen staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 336.545
Gerealiseerd € 337.151
Afwijking € -607
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2026 08:16:40 met de export van 05/22/2026 08:02:24